الحسابات

المصروفات

سجّل اللي دفعته للموردين على كل حجز ومصاريف الشركة العامة، عشان تعرف صافي ربحك الحقيقي.

من غير المصروفات، الأرقام بتوريك المبيعات بس. لما تسجّل مدفوعات الموردين ومصاريف الشركة، فلايباي يقدر يحسبلك صافي الربح الحقيقي.

المصروفات متاحة للمالك والمدير في باقتي النمو والمحترف.

نوعين مصروفات

النوعأمثلةبيأثر على إيه
مدفوعات موردينشركة طيران، فندق، خدمات أرضيةبتتسجل على الحجز وبتقارن بتكلفة البنود
مصاريف تشغيلإيجار، مرتبات، تسويق، برامج واشتراكاتبتتخصم من صافي الربح

تسجيل دفعة لمورد على حجز

افتح الحجز

من المالية ← الحجوزات.

اضغط «دفعة لمورد»

في كارت تكاليف الموردين.

اكتب البيانات

اختار البند (مورد طيران، مورد فنادق، خدمات أرضية، رسوم تأشيرات، عمولات، أخرى)، واكتب المورد / الجهة (مثلاً: مصر للطيران)، والمبلغ وطريقة الدفع والتاريخ.

احفظ

المصروف هيتسجل بعملة الحجز ويظهر في الحجز وفي صفحة المصروفات.

في كارت تكاليف الموردين هتشوف التكلفة المتوقعة من البنود جنب اتدفع للموردين، فتعرف لسه عليك كام للموردين.

تسجيل مصروف عام

  1. افتح المالية ← المصروفات.
  2. اضغط إضافة مصروف.
  3. اختار البند واكتب المورد / الجهة والتفاصيل والمبلغ وطريقة الدفع والتاريخ ورقم مرجعي لو موجود.
  4. سيب خانة الحجز على «مصروف عام»، أو اختار حجز لو المصروف خاص بيه.
افتح المصروفات

البنود المتاحة

مورد طيران · مورد فنادق · خدمات أرضية · رسوم تأشيرات · تسويق وإعلانات · مرتبات · إيجار · مرافق (كهربا ومية ونت) · برامج واشتراكات · عمولات · أخرى

الفرق بين الموردين ومصاريف التشغيل

بنود مورد طيران ومورد فنادق وخدمات أرضية بتتحسب «مدفوعات موردين». أي بند تاني بيتحسب «مصاريف تشغيل» في نظرة عامة.

صفحة المصروفات

  • إجمالي المصروفات ومدفوعات موردين ومصاريف تشغيل للفترة.
  • حسب البند: دوس على أي بند عشان تفلتر بيه.
  • دوّر بالمورد أو التفاصيل.
  • تصدير CSV لتنزيل القايمة (في باقة المحترف بس؛ في النمو الزرار بيظهر بقفل «تصدير CSV (المحترف)» ويوديك لـ«الإعدادات ← الباقة والاشتراك»).
  • تقدر تعدّل أي مصروف أو تمسحه.

نصيحة

سجّل المصروفات أول بأول (حتى الصغيرة). كده صافي الربح في نظرة عامة هيبقى أقرب للواقع.

الخطوة الجاية

في الصفحة دي